公司名稱:重慶某科技公司
工作地點:重慶
職位描述:
1、 負(fù)責(zé)組織實施對公司及子公司財務(wù)收支、經(jīng)濟活動、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理實施獨立、客觀的監(jiān)督、評價和建議,包括但不限于財務(wù)收支審計、內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計、固定資產(chǎn)入股項目審計、經(jīng)濟管理和效益審計、內(nèi)部控制及風(fēng)險管理情況審計等;確保審計實施質(zhì)量,達(dá)到審計署11號令、對國有企業(yè)內(nèi)控與審計的要求及公司要求水平;
2、 組織配合外部監(jiān)管、巡視機構(gòu)對公司的審計和檢查工作,建立公司應(yīng)對外部審計的策略與工作方式方法,通過內(nèi)部審計工作防范外審風(fēng)險的同時,確保外部審計、巡視的結(jié)果可控;
3、 洞察國家宏觀方向及公司成熟度發(fā)展,建立健全公司審計管理制度、機制,不斷完善、優(yōu)化審計工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程,持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部審計工作并負(fù)責(zé)審計工作規(guī)劃;
4、 制定審計計劃、策略、工作方案,并保證策略、工作方案的可落地性、有效性和適用性;
5、 組織完成審計工作的實施,撰寫審計底稿、審計報告,以風(fēng)險為導(dǎo)向提出相應(yīng)審計建議并持續(xù)跟蹤整改情況,促進(jìn)公司完善治理、實現(xiàn)經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo);
6、 推進(jìn)公司內(nèi)部控制體系建設(shè),不斷完善內(nèi)部控制流程、風(fēng)險控制矩陣RCM及業(yè)務(wù)流程中的關(guān)鍵控制點、控制措施;
7、 對風(fēng)險管理三道防線中第一、二道防線給予工作指導(dǎo)和檢查,在日常審計工作中負(fù)責(zé)培養(yǎng)提升第一、二到防線的意識與能力;
8、 定期對所承擔(dān)的各項工作進(jìn)行總結(jié),撰寫工作總結(jié)報告以供決策支撐;
9、 組織配合外部機構(gòu)完成ISO9001認(rèn)證復(fù)審,并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。