公司名稱:天津某科技公司
工作地點:天津
職位描述:
1.根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定和完善集團內(nèi)部審計管理制度流程,制定集團年度內(nèi)審計劃;
2.風險管控:協(xié)助建立和完善集團各組織內(nèi)部體系、流程及制度,對可能出現(xiàn)的風險進行識別、評估;
3.審計工作:根據(jù)內(nèi)審計劃,主導公司內(nèi)部審計檢查工作,并組織落實,包括各種財務審計、業(yè)務審計、專項審計、常規(guī)審計、舞弊審計等;
4.編寫審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計整改問題和合理化建議的落實工作;
5.對集團及各分子公司重大項目及業(yè)務操作執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)控,及時預警運營過程中的潛在風險,提出風險控制建議。
崗位要求:
1、具有良好的職業(yè)道德,工作態(tài)度和學習能力,高度的自我驅(qū)動和結(jié)果導向;
2、有較強的邏輯思維能力、較強的獨立分析解決問題能力