公司名稱:寧波某科技公司
工作地點:寧波
職位描述:
1、 負責組織實施對公司及子公司財務收支、經(jīng)濟活動、內(nèi)部控制、風險管理實施獨立、客觀的監(jiān)督、評價和建議,包括但不限于財務收支審計、內(nèi)部管理領導人員經(jīng)濟責任審計、固定資產(chǎn)入股項目審計、經(jīng)濟管理和效益審計、內(nèi)部控制及風險管理情況審計等;確保審計實施質(zhì)量,達到審計署11號令、對國有企業(yè)內(nèi)控與審計的要求及公司要求水平;
2、 組織配合外部監(jiān)管、巡視機構對公司的審計和檢查工作,建立公司應對外部審計的策略與工作方式方法,通過內(nèi)部審計工作防范外審風險的同時,確保外部審計、巡視的結(jié)果可控;
3、 洞察國家宏觀方向及公司成熟度發(fā)展,建立健全公司審計管理制度、機制,不斷完善、優(yōu)化審計工作職責、工作標準和工作流程,持續(xù)改進內(nèi)部審計工作并負責審計工作規(guī)劃;
4、 制定審計計劃、策略、工作方案,并保證策略、工作方案的可落地性、有效性和適用性;
5、 組織完成審計工作的實施,撰寫審計底稿、審計報告,以風險為導向提出相應審計建議并持續(xù)跟蹤整改情況,促進公司完善治理、實現(xiàn)經(jīng)營戰(zhàn)略目標;
6、 推進公司內(nèi)部控制體系建設,不斷完善內(nèi)部控制流程、風險控制矩陣RCM及業(yè)務流程中的關鍵控制點、控制措施;
7、 對風險管理三道防線中第一、二道防線給予工作指導和檢查,在日常審計工作中負責培養(yǎng)提升第一、二到防線的意識與能力;
8、 定期對所承擔的各項工作進行總結(jié),撰寫工作總結(jié)報告以供決策支撐;
9、 組織配合外部機構完成ISO9001認證復審,并完成領導交辦的其他工作