工作職責:
主要負責對口大灣區(qū)業(yè)務的內部審計及審計整改工作:
1、參與起草內部審計管理制度、內部審計標準及工作方法。
2、參與起草審計項目計劃、工作方案及實施各項審計工作。
3、負責審計報告的撰寫和初審工作,跟蹤督辦審計整改執(zhí)行情況。
4、及時提供審計系統(tǒng)改進建議,梳理審計流程,創(chuàng)新審計方法,發(fā)掘審計要點。
5、完成上級安排的其他相關工作。
任職要求:
1、碩士及以上學歷,經濟、金融、財會等相關專業(yè)優(yōu)先。
2、具有3-5年及以上知名券商總部、銀行、保險公司合規(guī)風控及內審工作經驗,或四大會計師事務所(普華永道、德勤、畢馬威、安永)、政府稽核審計工作經驗。
3、具備內部審計師應有的知識、技能和經驗。
4、具有CPA資格、CIA資格者優(yōu)先。
5、工作認真負責,學習能力強、團隊協(xié)作意識強,能承受一定的工作壓力。